ガバナンス 内部監査

内部監査態勢

当社の内部監査部⾨は、代表取締役社⻑執⾏役員(以下社⻑)の直轄組織としており、各事業執⾏部⾨及び⼦会社の事業の執⾏状況について、法令等の遵守と合理性・効率性の観点から、内部監査を実施しています。監査結果の報告に関しては、内部監査部⾨⻑から社⻑に対して全監査結果を報告するとともに、監査等委員会にも毎⽉同様に報告しており、取締役会に対しては半期ごとに概要報告を⾏っています。報告時に⾏われる意⾒交換や指⽰も含めたデュアルレポーティングラインを構築し、実効性の確保に努めております。
監査等委員の監査(往査)は、内部監査と同時に協働する形で実施されます。監査等委員会は、執⾏体制内の内部監査部⾨を利⽤し、必要に応じて情報の⼊⼿や監査に関する指⽰を出します。当社は、有限責任監査法⼈トーマツと監査契約を締結し、会社法及び⾦融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。